典当行内部审计制度内容摘要:

并对每次审计结果报董事长和总经理。 二、收支审计 (一 )严格审查收支两条线的执行情况,收支手续是否齐全。 (二 )逐笔审查资金收支的单据签字是否齐备。 (三 )审计收支的计划执行情况是否真。
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