20xx财政年度营销计划草案(ppt22)-财政管理(编辑修改稿)内容摘要:

00 5 1000 5 1000 5 1000 5 1000 5 1000 5 1000销售代表 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800直销经理 2 1200 2 1200 2 1200 2 1200 2 1200 2 1200 2 1200 2 1200 2 1200 2 1200 2 1200 2 1200销售代表 4 600 4 600 6 600 6 600 8 600 8 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600餐饮经理 2 1500 2 1500 2 1500 2 1500 2 1500 2 1500 2 1500 2 1500 2 1500 2 1500 2 1500 2 1500销售代表 6 800 6 800 6 800 6 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800销售内勤 1 700 1 700 1 700 1 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700司 机 1 800 2 800 2 800 2 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800合 计 27 28 30 30 42 42 46 50 50 50 50 50 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 213 费用预算 之二 差旅 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额销售经理 0 0 300 300 500 500 500 500 700 700 700 700 5400大区经理 0 0 0 0 0 0 0 1600 1600 1600 1600 1600 8000省区经理 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 84000区域经理 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72020城市经理 0 0 0 0 300 300 500 500 500 500 500 500 3600销售代表 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 150 150 750合 计 13000 13000 13300 13300 13800 13800 14000 15750 15950 15950 15950 15950 1737503 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 214 费用预算 之二 差旅(配备及标准) 人数 天数 标准 人数 天数 标准 人数 天数 标准 人数 天数 标准 人数 天数 标准 人数 天数 标准 人数 天数 标准 人数 天数 标准 人数 天数 标准 人数 天数 标准 人数 天数 标准 金额销售经理 1 0 100 1 0 100 1 3 100 1 3 100 1 5 100 1 5 100 1 5 100 1 5 100 1 7 100 1 7 100 1 7 100 700大区经理 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 1 20 80 1 20 80 1 20 80 1 20 80 1600省区经理 5 20 70 5 20 70 5 20 70 5 20 70 5 20 70 5 20 70 5 20 70 5 20 70 5 20 70 5 20 70 5 20 70 7000区域经理 5 20 60 5 20 60 5 20 60 5 20 60 5 20 60 5 20 60 5 20 60 5 20。
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