xx年度审计局依法行政工作总结内容摘要:

全局人员,全局人员监督领导班子,实行上下互动。 其次是实行廉政建设教育制。 在定期召开廉政工作会议对全体审计人员进行教育的同时 ,还专门在审计组进点之前,对审计组人员进行谈话教育,签订廉政目标责任书。 第三是实行廉政程序规范制。 严格遵循局机关制定的审计工作廉政程序,从下发附带审计人员守则和工作纪律的审计通知书、对被审计人员进行公示到审计人员对被审计单位作廉政承诺,分发廉政建设监督卡主动要求监督,再到审计结束后进行审计回访,检查审计组工作期间的廉政情况,这一整套措施都DOC 格式,方便您的复制修改删减 得按部就班地实施,一项都不能少。 今年以来,我局已实施审计项目89个,发放廉政监督卡 265 张,审计回访率达 90 以上,未发生、发现一例违规违纪现象,切实树立了审计机关廉洁勤政、 依法审计、客观公正的良好形象。 第四是实行廉政违规追究制。 实行审计公示,在审计工作中公布审计的内容、组织形式和举报电话等,接受社会监督。 凡是有举报、投诉审计人员以公谋私、徇私枉法的,一经查实,从严处理。 视情节轻重,根据有关规定对当事人及分管领导处分给予谈话诫勉或党政纪处分。 廉政制度的建立完善,切实在局机关形成了“不愿为”的廉洁自律机制、“不能为”的防范机制和“不敢为”的惩戒机制,大大提高了审计人员的廉政意识。 (三)实行执法过错责任追究制度,提高执法水平。 全面落实滕政办发 [20xx]82 号文件精神,实行审计执法过错责任追究制度,对违反法定执法程序、处理处罚不当等行为,予以严肃追究。 在审计工作中,充分体现一个“严”字,认真落实审计准则的规定,严格审计执法程序,提高依法审计能力。 今年以来,无一例责任事故发生,没有发生一起行政复议案件。 (四)制订《审计复核暂行办法》,完善审计复核工作。 根据审计署 6 号令有关规定,制订了《 XX审计局审计复核暂行办法》,建立审计组长(科长)。
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