财务试用期个人工作总结内容摘要:
刚开始因为对此项工作不是很熟悉,经常出现账目不准和不平衡,且备注中的数目不能随之相应的调整,主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。 经过一月的调整后,这项错误基本很少出现了。 每周一,将报表传给王经理审阅。 在此之前经常会漏写记账 、审核、核准人的名字,不过如今发邮件之前我都会仔细的核对,漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。 ( 2)每月的流水账明细:流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下,根据记账凭证仔细地入账,每月月初与现金和银行的账目都能一致。 此项工作越来越熟悉,而且越做越快。 (使用请双击 此处 删除页眉文字) 专业好文档为您倾心整理,谢谢使用 ( 1)票据:目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。 这四种票据的要求非常高,无论是填写方面还是盖公章方面,若出现错误填写都要加盖“作废”章。 ( 2)支票方面: 刚开始在票据填写和加盖公章时,经常出现错误,如日期没大写,单位名称和金额没顶格写,填写不规范等问题。 经过一个多月的熟悉,规范此方面的工作。 同时,根据需要到银行提取备用金和办。财务试用期个人工作总结
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、 返回报销:出差人员应在回公司后 三 个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用 实际发生情况 填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批; 如因特殊情况不能办理报销,应由本人出具书面材料说明延缓报销理由,由部门负责人签字证明,并注明最后报销期限,如超过一个月不报帐,财务将不予报销并从其工资中扣回借款。 原则上前款未清者不予办理新的借支。 ( 二 )、报销程序:
三万元) 审核不通过,告知原因,重新办理 审核通过 3. 学生学 费收缴 及离校办理流程 (受理部门 : 会计核算 科) 学费收缴及系统管理岗 工作人员 打印学费收据 (已全额 缴费的学生) 收据分发至学生所在学院 ,学院负责发给每个学生 学费缴清 或者退款 学费未缴清 盖财务部章 清理欠费信息,重新催收 银行卡 缴费 每学年开学前 学生将学费 存入指定银行卡 中 学费收缴系统自动扣缴
行。 ,对本股各项工作全面把关,做到万无一失。 、季、年报表业务按时完成,按时报送上级有关职能部门。 、准确地拟好后,经场领导审批后张榜公布。 ,严肃上班纪律。 按时组织本股人员学习政治理论和业务技术及上级精神,完善财务各项规章制度,遵守林场各项规章制度及有关会计财经法规。 深圳 培训网 ,严格执行廉政建设责任制。 ,树立单位好的形象。 会计工作职责 ,培养良好的职业品质,严谨工作作风
加强了 对票证防伪技术的研究和宣传,持续提高全行票据识假、反假能力。 按市行要求对 11 个网点及县行库存旧版票据进行了彻底清理,并 及时上缴市行 , 确保新旧票据平稳过渡。 ( 五 ) 积极做好计算机及网络维护工作,为业务发展提供便利条件。 随着业务的不断发展壮大,计算机的独特优势日益显现。 维护计算机软硬件,保持良性运转状态,是业务发展的需要,也是优质服务的重要组成部分。