控制程序
3. 1 质量手册由质保部编写、管代审核,总经理批准。 4. 1. 3. 2 程序文件由相关部门编写、管代审核,总经理批准。 4. 1. 3. 3 技术工艺文件由技术部编写、审核,公司主管批准。 4. 1. 3. 4 监视和测量文件由质保部编写、审核,公司主管批准。 4. 1. 3. 5 作业指导书由相 关部门编写、审核,公司主管批准。 4. 1. 4 文件和资料的发放 由 行政
接收日期 回收日期 接收者。
申请内容 申请原因 行政部处理意见 上海震飞汽车零部件有限公司 文件和资料领用申请单。
更改内容: 审核意见: 审核人: 日期: □ 批准 □ 不批。
文件编号 CC – 口口 – 口口 流水号 QM:质量手册 QP:程序文件 WI:作业指导书 /规范类文件 CO:外来文件 成创电子五金塑胶有限公司(产品作业指导书为客户代码) 5. 2. 3质量记录编号: CC – QR□□□ 流水号 文件类别 公司名称 本身编号要求 文件类型: QM表示质量手册(一级文件) QP表示程序文件(二级文件) WI表示作业规范 /指导书(三级文件)
经理/总经理批准决定处理办法; ②维修组须于报废的设备上贴 “报废 ”标贴。 ●工模夹具的管理 (1)制作申请 ①新产品设计开发时,工程部应考虑制造加工、产品尺寸检测过程所需要的模具、 夹具工装,当需要增加或修改时由该部门提供工程规格 (包括图纸、尺寸、性能等 ),并使用 《模具/夹具加工申请单》向资 材部提出申请,副总批准制作; 文 件 名 机械业程序文件范例 电子文件编码 ZLAL003 页
证部,通知品质保证部实施检验。 品质保证部检验合格后,交给仓库保管员,并依照《外协品流转单》核对数量和品名,办理入库。 ,由品质保证部检验合格后,按照 《 生产工艺单》仓库办理入库。 成品出库 文件名称 物品 仓储 管理 控制程序 文件编号 SCRQF07 页 码 3/4 苏州科士达印务有限公司 a 仓库管理员按照营业部提供的出货明细单出货,并 按合格标签上的生产日期先进先出, 将
品名、数量等内容进行核实确认后安排装车。 收发物品的资料手续不全或缺损时,无特殊批准,仓库严禁收发。 文件名称 物品仓储防护控制程序 文件编号 SCRQF07 页 码 3/4 苏州科士达印务有限公司 严禁收发已经确认的不合格品(特别情况需征得主管或品质保证部的书面同意) 未经品质保证部检验或无标识的物品不准入仓库。 仓管员负责仓库出入库部品的管理。 仓管员对品质部检查合格部品确认并签收
CRQF11 页 码 3/5 苏州科士达印务有限公司 须 整理出外发 生产计划 明 细给外协管理部,外协管理部联系供应商报价并确定交货时间,并及时将信息反馈生产管理确认。 生产管理核算成本 无误 后通知营业助理制作《采购单》 ,同时 制作《外发通知单》和《生产工艺单》并发放到相关部门。 具体参见《外协加工控制程序》。 按 制作工作袋。 制作工作袋 a 营业助理将产品的基本信息包括是否新品
道工序的时间参数、最佳密度范围、色差范围、油墨的调配比例等。 C: 对 印后加工 工序 ,根据 工艺流程图 和作业指导书控制各道工序的工艺流程和操作 文件名称 生产过程控制程序 文件编号 SCRQF01 页 码 3/5 苏州科士达印务有限公司 参数。 D: 对 装订工序 ,制定 装订工艺流程图 和作业指导书 ; 装订工艺流 程图 用于控制 装订作业内容,