20xx-20xx年内审和管理评审报告内容摘要:

议,进行综合分析、总结。 评审组写出《质量体系管理评审报告》。 纠正错误及其跟踪验证。 宁城县产品质量计量检测所 2020 年 3 月 10 日 质量体系管理评审计划 评审目的 管理评审我所的质量体系的有效性和符合性进行评价,以保证我所的质量体有效运行 评审方式 现场检查评审 评审时间 2020 年 12 月 01 日 地点 食品化工检验室 参加人员 李俊青、 吴海华、尚海军、姜艳风、金叶 评审程序及内容 人 员的技术档案、学习培训情况。 各 种制度的检查。 相 关仪器的检查 药 品和管理 原 始记录和报告单的检 查 使 用标准和检验方法的检查 比 对和能力验证 客 户对检验室的满意度 质 量控制记录 评审准备工作 评审组长召集评审会议,说明评审工作计划,让组员了解评审工作所需文件和评审任务 评审员根据任务分工制定评审检查表,评审项目经评审组计论后,由组长批准。 编制人 批准人 管理评审工作首次会议内容 一、时间: 2020 年 12 月 01 日,上午 9: 00— 10: 00 二、地点:二楼会议室 三、参加人员: 李俊青、吴海华、尚海军、姜艳风、金叶、王彦 学 四、会议议程: 质量负责人吴海华主持会议,重审宁城县质量计量检测所 2020年度质量体系管理评审计划,明确评审依据、评审范围和时间。 建立管理评审组:组长由李俊青担任,评审组成员 :吴海华、尚海军、姜艳凤、金叶、王彦学 评审时间: 2020 年 12 月 01 日 评审员分工 开始评审 质量管理 体系管理评审 工作通知 食品化工检验室: 根据我所 2020 年质量体系管理评审计划的要求,评审组定于 2020年 12 月 01 日对你室进行管理评审,特向你室发出《质量体系管理评审计划》,请认真准 备,妥善安排好工作,如有异议,务于 2020 年 11月 20 日前通知审核组 宁城县质量计量检测所 2020 年 11 月 10 日 质量体系管 理 评审检查记录表 被审核科室 食品化工检验室 审核人员 李俊青、吴海华、姜艳凤、金叶、尚海军、王彦学 时间 记录员 尚海军 审核依据 《实验室资质认定评审准则》 ,《质量手册》 标准条款 审核内容 审核记录 评价 . . 1 人员的技术档案、学习培训情况。 2 各种制度的检查。 3 有关仪器的检查 4 药品和管理 5 原始记录和报 告 单的 检查 6 使用标准和检 验 方法 的检查 7 比对和能力验证 8 客户对检验室的满意度 9 质量控制记录 有人员技术档案,培训记录,上岗证书。 有检验室安全制度,工作制度,易 燃易爆剧毒药品管理制度,技术资料管理制度,贵重仪器使用制度。 有仪器使用的作业指导书,使用记录,维护记录,维修记录,该检定的仪器有检定证书。 药品有专人管理,有药品验收单、入库记录、出库记录、标准物质有使用记录,校期,处理记录,剧毒药品有专人管理。 每份样品有样品登记,检验台帐、样品编号,检验编号,原始记录清晰全面,报告单格式正规,信息全面,数据准确。 使用标准和检验方法现行有效 实验室已同其他实验室已做比对 没有客户投诉现象 质量控制记录全面 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 宁城县产品质量计量检测所 2020年 质量体系管理评审工作未次会议内容 三、 时间: 2020 年 12 月 02 日,上午 8: 3010: 00 四、 地点:二楼会议室 三、参加人员:李俊青、吴海华、尚海军、姜艳凤、金叶、王彦学 记录员:尚海军 五、 会议程序: 评审组长主持会议,宣布会议开始。 评审员通报评审情况,宣读、确定不符合项,出据不符合项报告。 受审核各室负责人在不合格项报告上签字。 质量体系管理评审报 告 评审目的 管理评审对质量体系的有效性和适应性进行评价以改进完善质量体系,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系进一步完善提供依据。 评审范围 人员、制度、仪器、药品、原始记录和报告、标准 、质量控制记录、能力验证、客户满意度 评审依据 《实验室资质认定评审准则》 ,《质量手册》 参加人员 李俊青、吴海华、尚海军、姜艳凤、金叶、王彦学 评审时间 涉及部门 食品化工检验室 记录员 尚海军 评审内容 人员的技术档案、学习培训情况。 各种制度的检查 1 有关仪器设备的检查 1 药品的管理 1 原始记录和报告单的检查 1 使用标准和检验方法的检查 1 比对和能力验证 1 客户对检验室的满意度 质量控制记录 评审情况描述:由所各位领导组成的管理评审小组对化验室的员、制度、仪器、药品、原始记录和报告单、标准等六大方面进行了检查,检查结果:有人员技术档案,培训记录,上岗证书。 有检验室安全制度,有工作制度,易燃易爆剧毒药品管理制度,有仪器使用的作业指导书,该检定的仪器有检定证书。 药品有专人管理,有药品验收单、入库记录、出库记录、标准物质有使用记录、校期,处理记录,剧毒药品有专人管理。 原始记录清晰全 面,报告单格式正规,信息全面,数据准确。 使用标准和检验方法现行有效 评审结论:符合要求 宁城 县产 品 质 量 计 量 检测 所 管理体系 内审 、管理 评审记录 受控编号: NZJ/003A12020 二 O 一二年 宁城县产品质量计量检测所 2020 年度质量体系内部审核计划 根据《计量认证 /审查认可(验收)评审准则》及《食品检验机构资质认定评审准则》要求,为保障 我所质量体系有效运行,依据《质量手册》、《程序文件》中《质量体系内部审核和管理评审程序》的有关规定及相关法律法规,制定了宁城县产品质量计量检测所 2020 年度质量体系内部审核(简称内审)计划,具体内容如下: 一、内审目的: 对质量体系的有效性和符合性进行评价,定期开展内审工作,纠正不合格项目,以保障质量体系有效运行。 二、内审时间: 本年度内审工作,内部审核定于七月中旬进行。 管理评审定于八月中旬进行。 三、内审程序: 建立内审组,任命内审组长,确定其职责。 内审组长组织内审人员制定审核专用文件,提前 5 个工作日 将《内审工作日程计划》发放给受审核科室。 召开内审工作首次会议,进行内审。 内审组根据内审情况,编写《内审报告》,报质量负责人批准后发布。 召开内审工作末次会议,进行工作总结。 四、附件: 宁城县产品质量计量检测所 2020 年内审内审组成员。 内审组长及内审员任命书。 质量负责人:吴海华 二 O 一二年三月八日 宁城县产质量计量检测所 2020 年 内审内审组成员 组 长: 吴海华 成 员: 李俊青、姜艳风、 班坤、 尚海军 质量负责人:吴海华 二 O 一二年三月六日 任 命 书 根据《计量认证 /审查认可(验收)评审准则》要求和实际工作需要,特做如下任命: 吴海华为宁城县产质量计量检测所 2020 年内审内审组组长; 李俊青、姜艳凤、班坤、尚海军 为宁城县产质量计量检测所 2020 年度内审组成员。 质量负责人:吴海华 二 O 一二年三月八日 内部审核工作通知 食品化工检测室: 根据我所 2020 年内审工作计划的要求,内审小组定于 2020年 7 月 15 日对你科室进行内审,特向你 科发出《内审工作日程计划》,请认真准备,妥善安排好工作,如有异议,务于 2020 年6 月 10 日前通知内审组。 内审组长:吴海华 二 O 一二年三月八日 宁城县产质量计量检测所 2020 年 内审工作首次会议内容 一、时 间: 2020 年 7 月 15 日,上午 9: 00~10: 00 二、地 点: 二楼会议室 三、参加人员: 质量负责人: 吴海华 内审组成员:吴海华 、李俊青、班坤、姜艳风、尚海军、 受 审核科室负责人:刘素艳、 金叶、赵帅 记录人员:尚海军 四、会议程序: 质量负责人主持会议,宣布 宁城县产质量计量检测所2020 年度质量体系内部审核计划,介绍内审组长及内审组成员。 内审组长向受审核科室申明审核目的、范围、依据、主要项目、时间安排及内审员。 开始内审工作。 质量体系内部审核首次会议签到表 参加人员 签字 时间 备注 吴海华 李俊青 姜艳风 班坤 尚海军 刘素艳 金叶 赵帅。
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