乐清市
2 金华 1999 28 电动开槽机 D3L50 2 上海 1995 2* 29 冲击电钻 Φ 14 10 西德 1996 10* 30 手电钻 Φ 6 5 日本 1997 31 气焊机具 4 宁波 1995 32 桅杆 10t 1 杭州 1996 33 千斤顶 5t 3 上海 1999 34 手拉葫芦 1~10t 8 杭州 1999 35 空调系统调试仪器 1 上海 20xx
验收参照相关文件执行。 采购品以外的基础设施应根据其属性或特性标准、技术要求进行验证 /验收。 设施的验收 a) 采购或自制完成的设施,生产部和 工程 部组织使用部门进行安装调试,确认满足要求后签收,并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。 低值易耗的工、 夹 、 检 具等由使用部门自行验收; b) 验收不合格的设施, 工程 部与供方协商解决,并在《
于 48%, 取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应 报管理者代表批准,但应加强对其供应物资的进货验证,并执行 条款。 连续第二次评 分仍不及格,应取消其供货资格。 对第一次供应重要物资的供方,除提供充分的书面材料证明外,还需经样品测试及小批量试30 修 改 记 录 修 改 码 更 通 知 单 改 号 年 月 日 年 月 日 拟稿 : 批准 : 文件编号: 供方评价选择和采购控制程序 版本号:
情况。 原因分析,措施的制定、实施与验证 可采用统计技术(因果图、排列图)或试验的方法来确定主要原因。 对情况 a) : 由品质部填写《纠正预防措施实施验证记录》中“不合格事实描述”栏,由责任部门填写“原因分析栏”,制定纠正措施 ,经管代批准后实施,品质部跟踪验证。 对情况 b)、 e)、 g) : 由 办公 室 填写《纠正 预防措施实施验证记录》中“不合格事实描述”栏,确定责任部门
保管员根据批准的《紧急(例外)放行申请单》,按规定数量留取同批 样品送检,其余由检验员在“标识牌上”上注明“紧急放行”后放行;车间在其后生产的《生产 计划单 》上也应注明“紧急放行”字样。 c)在放行的同时,检验员应继续完成该批产品的检验;不合格时品质部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。 采购产品的验证方式 验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等 方式。
拟稿 : 批准 : 文件编号: 测量和监控装置控制程序 版本号: B/0 第2 页 共 3 页 监视和测量装置的初次校准 a) 经验收合格的监视和测量装置,由品质部负责送国家计量部门检定或自行校准,合格后 方能发放使用。 对合格 的计量器具 应贴上表明其状态、唯一性 的 标识;品质部负责建立《 检测计量器具 管理 台帐 》,记录装置的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期
匀、清洁。 厚度 本公司对各种镀层厚度要求如下 : 序号 镀种 厚度要求 (单位 :um) 1 Ag ~ 2 CuSn 2~3 3 SnSb 6~8 4 Ni 5~6 因本公司没有相关的检测仪器,故该项由供方定期(每年 度一次)提供 质保书或质检报告为依据。 塑料 颗粒 外观 检查牌号,表面清洁,包装无损伤、塑粒均匀、色泽统一,符合色标要求。 依据供方提供的质保书或质检报告为依据 , 一年
记录; e) 人力资源、基础设施有关的记录; f) 检验、测量和试验设备的检定和校准记录; g) 生产服务运作有关的记录。 质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按《文件 控制程序 》执 行。 质量记录填写 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;如因某种原因不能填写6 修 改 记 录 修 改 码 更 改 通 知 单 号 年 月 日 年 月 日 拟稿 : 批准 : 文件编号:
示发布年份。 文件的编写、审核、批准、发放 公司所 有 文件在发布前必须得到批准, 以确保文件是充分与适宜的: a)质量手册、程序文件由 办公室 负责组织编写,由管理者代表审核,上报总经理批准发布,由 办公室 负责登记、发放 、备案保存 ; b)各部门工作手册由各部门 经理 组织编写、汇总,由管理者代 表审批, 办公室 负责登记、发放; c) 办公室 负责将各部门编写
c) 评审对象及评审重点; d) 参加评审部门(人员); e) 计划安排及资料准备; f) 评审时间。 评审准备 在管理评审前一个月,由办公室编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。 办公室确定管理评审输入要求,组织各部门对管理评审资料的收集,准备必要的评审文件。 办公室于评审前十天收集评审资料,经管理者代表确认后, 报总经理审阅。 管理评审输入 办公室将批准的《管理评审计划》