稽核
其原因﹔ 2. 評估預防不符合事項發生之措施的需求﹔ 3. 決定及實施所需的措施﹔ 4. 記錄並審查所採取的預防措施 第二章 稽核之介紹﹑種類﹑管理與執行 1. 定義 ISO 9000 對稽核的定義如下﹕ 一個有系統且獨立的文件化流程以獲得稽証據來客觀評估決定稽核標準達成程序。 ISO 19011﹐品質與環境管理系統稽核指導綱要指出稽執行流程﹕ 1. 稽核原則 Page 58 SGS
品质部 ★ ★ 生产部 ★ ★ 工程部 ★ ★ 人事部 ★ ★ 仓 库 ★ ★。
Page 58 SGS United Kingdom Ltd 4. 記錄並審查所採取的預防措施 第二章 稽核之介紹﹑種類﹑管理與執行 1. 定義 ISO 9000 對稽核的定義如下﹕ 一個有系統且獨立的文件化流程以獲得稽証據來客觀評估決定稽核標準達成程序。 ISO 19011﹐品質與環境管理系統稽核指導綱要指出稽執行流程﹕ 1. 稽核原則 2. 稽核計划管理 3. 稽核活動 4.
心主管核准,传受稽核工厂。 受稽核的工厂应对稽核问题进行纠正预防,在受稽核后 5个有效工作日内,品保将厂办汇总、经厂长、品保主管核准的《稽核缺失改善报告》提报至品保中心,各部门在每月月会中检 讨改善对策执行的有效性,并由公司品保确认改善效果后提报至品保中心。 公司品保稽核: 生效日期 页 次 2/6 页 序 A 表号: R01100021A 文件标准用纸 名称 品质系统稽核作业办法 文件编号:
呈品保中心主管核准,传受稽核工厂。 受稽核的工厂应对稽核问题进行纠正预防,在受稽核后 5个有效工作日内,品保将厂办汇总、经厂长、品保主管核准的《稽核缺失改善报告》提报至品保中心,各部门在每月月会中检 讨改善对策执行的有效性,并由公司品保确认改善效果后提报至品保中心。 公司品保稽核: 生效日期 页 次 2/6 页 序 A 表号: R01100021A 文件标准用纸 名称 品质系统稽核作业办法
调整:将原来六个业务室合并为三个,将项目管理职能与日常行政职能分开,强化了统计分析与研究的功能。 明确了部门总经理与各个副总经理的职责分工,初步制定了相应的岗位设置与岗位责任。 下一步,我部将在充分授权的基础上,明确岗位设置与岗位责任,进而在部门内部形成责任明确、层次分明的管理架构。 组织架构调整完成后,部门内部将形成两个稳定的管理层次,即部门领导层与职能部室层。 部门领导将主要负责战略决策
财务预算、资金收支计划的合法性、合理性的审查。 :主要包括对企业各项收入、成本费用支出、各项资金收支的合规性的审查,监督各项经济活动是否依计划进行。 :主要包括对会计记录的正确性及其所反映的经济活动的合规性、效益性的审查、复核,以及对各种资产的帐实相符情况、债权的存在状况进行审查等。 4 稽核种类。 各成员企业稽核员应对记录本企业各项财务收支的所有会计凭证、账簿、报表进行全面复核。
时,应如何作好标记和记录。 ” 三、稽核员审核技巧 企业通用业频道 (2)—— 封闭式问题和开启式问题相结合⑴ 封闭式提问 -可用“是”“否”“有”“无”来回答 -可得出明确无误的答案,但信息量较少 开启式提问 -主题式问题:主题明确,开门见山, “ 请谈谈文件管理的有效性,你们是如何做的。 ” -扩展式提问:在会话基础上逐渐进入较高层次交流, “那么 ,对你来说
• 概述 高階管理者 頇 在規劃期間內審查組織的品質管理系統,以確保其持續的適切性、正確性與有效性。 管理審查應包括評估改善的機會與品質管理系統修正的需求,包括品質政策與目標。 管理審查的記錄 頇 予以維持 (見 ) 管理審查 Photonics . 52 • 管理審查的輸入資訊 頇 包含 a) 稽核的結果, b) 客戶的回饋, c) 流程的績效及產品的符合性, d)
標的管理程序 目標與標的 717R001環境法規、需求之識別與取得程序 法令規章與其他要求事項 910F009 訓練系統 訓練、認知及能力 717F022 內外部溝通程序 溝通 704R001 宏碁電腦文件管制作業程序 文件管制 717F003 監督與量測作業程序 717R002 評估符合環境 法規之程序 監督與量測 717F007 緊急應變計畫管理程序 緊急事件準備與應變 Procedure