程序文件08内部审核程序(编辑修改稿)内容摘要:
独立于被审核部门,并经内部质量审核员的专业培训,取得资格证书,由总经理聘任。 必要时,可聘请认证咨询机构或具有相应资格的审核员参加内审。 正式审核前,审核组应收集和审核与受审核的质量活动有关的质量手册、程序文件及支持性文件。 审核组应提前一周将现场审核计划通知受审核部门,以便配合审核。 审核实施 审核组长主持召开首次会议,说明审核计划及分工安排,明确审核目的、依据、 范围和方法。 上海银科实业有限公司 文件编号: YKQP08 标 题 内部质量管理体系审核程序 版本: A/0 页码: 2/2 内审员通过。程序文件08内部审核程序(编辑修改稿)
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