安全阀校验质保手册内容摘要:

第 0 次修订 第 1 页 共 5 页 标题: 组织和管理 实施日期 2020 年 06 月 01 日 职责 部门职责 校验室职责 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条。 办公室职责 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条。 人员职责 院长 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条。 院副院长 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条。 总工程师 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条。 院助理 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条。 院技术负责人 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条 院 质量负责人 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条 院安全负责人 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条 技术负责人授权签字人 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条 专职安全员 质量手册 文件代号 MASTJ/QM042020 第 1 版 第 0 次修订 第 3 页 共 5 页 标题:第四章 组织和管理 实施日期 2020 年 06 月 01 日 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条 办公室院长 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条 财务部部长 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条 质量安全部部长 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条 质量安全部副部长 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条 业务部部长 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条质量手册 文件代号 TJ/QM042020 第 1 版 第 0 次修订 第 4 页 共 5 页 标题:第四章 组织和管理 实施日期 2020 年 06 月 01 日 业务部副部长 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条 检验责任师 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条 检验、校验人员 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条 仪器设备、资料档案管理、内审及质量监督员 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 — 条 校核 /审核人员的 a)依据《安全阀分册》和相关法规、标准的规定,对所 校核 /审核的 原始记录 或 证书、报告内容的规范性和校验结果 (结论 )的正确性负责。 b)在校验人员签字后,负责核对原始记录所含信息的准确、正确性和报告所 含信息与原记录的一致性。 c)校核无误后,在 校核 /审核 栏内签名,若有误则应退回校验人员修改更正直至无误后方可在相应栏内签名。 权力委派的规定 参见 《质量手册》 **TJ/QMA2020 第 条。 质量监督的组织方式 本院为保证质量体系持续有效运行,实施质量监督机制。 其组织方式为质量负责人、校验部(室)、质量监督员三个层次。 本院质量负责人全面负责质量监督工作,负责质量管理、质量控制、质量策划。 校验室(站)组织实施质量监督计划,管理日常质量监督工作,质量 负责人进行具体的监督活动。 质量监督员应具有一定资格,即应由熟悉校验方法和程序,了解校验质量手册 文件代号 TJ/QM042020 第 1 版 第 0 次修订 第 5 页 共 5 页 标题: 组织和管理 实施日期 2020 年 06 月 01 日 工作的目的及懂得如何评价校验结果的人员担任,由质量负责人根据监督工作需要提名并由院院长任命。 客户机密信息和所有权的保护 本院对任何客户委托校验的计划任务、样品以及相关的技术资料、技术性能数据、校验条件和质量等有关涉及所有权和机密的信息负有保密责任。 必要时本院可应客户的要求与其签订保密协议,用文件的形式来约束本院的校验服务行为。 具体工作程序按 **TJ/PF10— 2020《 与客户有关过程管理程序 》执行。 比对及验证试验 (站)间比对是按照预先规定的条件,由两个或多个专业组对相同或类似样品进行校验或校验的组织、实施和评价。 能力验证是利用专业组门的比对来确定校验室(站)的校验能力。 、能力验证。 必要时自行组织和设计校验室(站)间比对、用相同或不同的方法进行重复校验和对保留样品的再校验。 无论是参加或组织都应以达到下列目的或其中之一为基础: a)确定校验室(站)某项特定的能力。 b)识别校验室(站)不合格工作并制定相应措施。 c)确定校验新方法。 d)作为技术校核的一种方法,监督校验结果,增加客户的信心。 e)设备量值溯源。 (站)比对、能力验证的管理工作,会同相关专业校验室(站)实施。 具体工作按 **TJ/PF18— 2020《 检验检测质量控制程序 》第 条执行。 ―――――――――――― 《质量手册-安全阀分册》 文件代号 TJ/QM052020 第 1 版 第 0 次修订 第 1 页 共 4 页 标题:质量体系及其审核、评审 实施 日期 2020年 06月 01 日 5 质量体系及其审核 质量体系概述 ,把本院的组织机构、工作程序、职责、质量活动和各类资源、信息等协调统一起来,按照计量认证 /审查认可 (验收 )评审准则的要求,结合本院实际情况,对管理工作、技术工作和支持服务等各项工作建立实施质量管理的质量体系。 本院质量负责人负责质量体系的有效运行。 锅炉部负责对校验室(站)质量体系运行情况的日常监督管理。 为了系统的描述质量体系,本院编制了《安全阀分册》和作业指导书,《程序文件》直接采用院《程序文件》 **TJ/PF— 01~30— 2020,《管理规定》执行院。 这些文件是质量体系存在的基础和证据。 ,配备了能够满足工作需要、符合相关要求的管理、监督及 校验人员。 详见附件二《校验人员一览表》 质量体系文件。 分内部编制文件和引用的外来文件两大类。 质量体系文件的主要内容:参见《质量手册》( **TJ/QMA2020)相关条款。 各类质量体系文件的控制与管理按《文件控制》( **TJ/PF01— 2020)执行。 质量体系审核 为了检查证实本院各项校验活动是否持续地符合质量体系要素的要求,各质量体系要素的实施结果能否达到质量方针和目标的要求,需定期或不 定 《质量手册-安全阀分册》 文件代号 TJ/QM052020 第 1 版 第 0 次修订 第 2 页 共 4 页 标题:质量体系及其审核、评审 实施日期 2020年 06月 10 日 期对本院校验质量体系进行审核。 本院质量负责人负责制定内审年度计划并组织实施,全面审核活动每年 1 次。 必要时,本院质量负责人可邀请本院以外的评审专家参加内部审核活动。 正常情况下的审核工作与本院特种设备检验质量体系内部审核工作同步进行。 审核计划经本院院长、质量负责人批准后,由本院质量负责人组织经过培训有资格的内审员组成的内部审核小组(简称内审组)按审核计划的要求认真负责地实施;审核人员应与被审核工作无关。 并书面通知 可能受到影响的所有委托方,具体工作按《质量体系内部审核程序》( **TJ/PF2。
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